🚀 С нового года условия применения льготной ставки 1% стали строже. Но хорошая новость в том, что у действующих компаний и ИП есть легальные способы перехода на этот выгодный режим.
💡 Почему это важно?
Переход на УСН 1% позволяет сэкономить до 22,5 млн рублей ежегодно на налогах.
⚠ Где подводные камни?
Чтобы не столкнуться с отказами или доначислениями, важно избегать распространенных ошибок (о них — в наших карточках).
📌4 ошибки при оформлении УСН 1% и как их избежать:
1. Регистрация бизнеса по «серым» адресам
Проблема:
Экономия на юридическом адресе часто приводит к выбору массовых адресов или зданий «под снос». Это провоцирует проверки налоговой и доначисления.
Решение:
Проверяйте чистоту адреса перед регистрацией. Лучше доверить эту проверку юристу.
2. Несоблюдение региональных требований
Проблема:
Каждый регион устанавливает свои условия для ставки 1% (коды ОКВЭД, численность штата, отсутствие долгов и т. д.). Их нарушение ведет к доначислениям.
Решение:
Изучайте региональные законы и следите за изменениями в законодательстве.
3. Неподача уведомления о переходе на УСН
Проблема:
Без уведомления налоговая считает, что бизнес работает на ОСН, что влечёт доначисления налогов, пеней и штрафов.
Сроки подачи:
— Новые ИП и ООО — в течение 30 дней после регистрации.
— Действующий бизнес — до 31 декабря перед переходом.
Решение:
Своевременно подавайте уведомление и внимательно выбирайте объект налогообложения (изменить его в течение года нельзя).
4. Работа с ненадёжными посредниками
Проблема:
Мошенники предлагают «помощь» в переходе на УСН 1%, но исчезают после оплаты или предлагают нелегальные схемы.
Решение:
Обращайтесь только к проверенным налоговым юристам.
Итог:
Избегайте этих ошибок, чтобы минимизировать риски и работать легально. Проверяйте адреса, соблюдайте региональные правила, вовремя подавайте документы и выбирайте надёжных партнёров.